| Os | Cliente | Data | Faturado | |
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| Orç. | Cliente | Data | Valor | |
|---|---|---|---|---|
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| Valor Bruto | — |
| Boleto Aberto | — |
| Boleto Recebido | — |
| Boleto Atrasado | — |
| Despesa Técnica | — |
| Despesa Peças | — |
| Contrato Recebido | — |
| Lucro Contrato | — |
| Lucro Real | — |
| Cliente | CNPJ | Venc. | Valor |
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| Carregando… | |||
| ID | Nome | PIN | Desp. obrig. | Token | |
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| Carregando… | |||||
| Cliente | Atend. | Contrato | Adicional | Despesas | Lucro |
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Vem direto dos boletos anexados em "NF/Boleto" — pra corrigir valor, data ou banco, ou anexar mais um, use aquele quadro. Aqui só dá pra marcar "Recebido".
O Custo Técnico dessa pessoa é lançado manualmente, item a item, em cada OS.
O Custo Técnico é calculado sozinho (diária + despesas do dia, rateado entre as OS finalizadas nesse dia) e não pode ser editado na OS.